Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 168 Tepovanie 59,10 s DPH 24.08.2017 REIN SERVIS 12.03.2018
    Faktúra 167 Servis rohoží 37,39 s DPH 21.08.2017 Lindström 12.03.2018
    Faktúra 166 Otvorenie dverí 50,20 s DPH 14.08.2017 Kľúčová služba NEZBEDA 12.03.2018
    Faktúra 165 Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ 12,50 s DPH 14.08.2017 T- Com 12.03.2018
    Faktúra 164 Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ 44,80 s DPH 14.08.2017 T- Com 12.03.2018
    Faktúra 163 Telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ, MŠ 87,24 s DPH 14.08.2017 T- Com 12.03.2018
    Faktúra 161 Energie SPP 64,00 s DPH 01.08.2017 Obecný úrad 12.03.2018
    Faktúra 153 Detské paplóny 292,56 s DPH 18.07.2017 SCAN quilt 12.03.2018
    Faktúra 160 Energie SPP 32,00 s DPH 01.08.2017 Obecný úrad 12.03.2018
    Faktúra 159 Spotreba elektrickej energie 278,20 s DPH 01.08.2017 Obecný úrad 12.03.2018
    Faktúra 158 Spotreba elektrickej energie 139,10 s DPH 01.08.2017 Obecný úrad 12.03.2018
    Faktúra 157 Spotreba elektrickej energie 259,72 s DPH 01.08.2017 Magna E.A.s.r.o. 12.03.2018
    Faktúra 156 Energie SPP 1 400,00 s DPH 01.08.2017 SPP-Slov.plyn.priemysel 12.03.2018
    Faktúra 155 Servis rohoží 41,66 s DPH 31.07.2017 Lindström 12.03.2018
    Faktúra 154 Dezinsekcia 83,04 s DPH 31.07.2017 Ekolas, s.r.o. 12.03.2018
    Faktúra 208 Čistenie odtoku umývadla 75,00 s DPH 10.10.2017 AG-čistenie kanalizácie 12.03.2018
    Faktúra 210 Patka do betonu 36,29 s DPH 11.10.2017 AG NARADIE-AGRODEAL s.r.o 12.03.2018
    Faktúra 286 Tabule s potlačou 960,00 s DPH 21.12.2017 Kreativa s.r.o. 12.03.2018
    Faktúra 259 Umývací prostriedok 122,40 s DPH 06.12.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 12.03.2018
    Faktúra 265 PC zostava Htoner, Servisné práce 1 510,54 s DPH 08.12.2017 Andrej Holka 12.03.2018
    << | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | >> zobrazené záznamy: 2441-2460/2534
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Drahovce
      • 033/7783529
      • Školská 907/2

        92241 Drahovce
        Slovakia
      • PaedDr. Ivan Kovačocy
        tel: 0911 96 22 44
        e-mail: riaditelzsmsdrahovce@gmail.com
      • 37836790
      • 2021623384
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje